2026年度鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)预算公开

来源: 发布时间:2026-03-02 10:56 分享至:

2026年度鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)预算公开

 

 

 

批复时间:202602月27

公开时间:20260302

    

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1.承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传 相关任务;举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2.组织开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧 表演等活动。

3.培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者;开 展相关科学传播和学术交流,举办面向公众的科普讲座;为 全市科技工作者提供科学传播、学术交流相关服务。

4.承担全市流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工 作。

5.开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

6.编辑印发鄂尔多斯科技报。

7.承担市科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1根据单位职责分工,本单位内设机构包括本单位鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)。本单位下属无下属单位。

2从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)

公益类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年,科技馆将深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实自治区党委十一届十次全会和市委五届十次全会部署要求,紧扣自治区“科技兴蒙”战略的工作要求,坚持“协同联动、精准普惠、创新提质”,以提升全民科学素质为根本任务,着力构建宣传决策的“科学窗口”、培育新质生产力的“启蒙基地”、连接创新与公众的“科普枢纽”、展示现代化建设成果的“形象名片”。

(一)深化党建引领,凝聚发展合力

一是深化理论武装把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务,将精神弘扬与铸牢中华民族共同体意识教育有机融入展览与教育活动建立健全“常态化学习+特色化活动+规范化管理”的党建工作机制。通过专题学习、研讨交流等形式,组织年度专题学习24次,推动科普工作始终围绕中心、服务大局。

二是弘扬科学家精神定期邀请本地杰出科学家、产业领军人才讲述创新故事,大力弘扬科学家精神准确把握党中央关于科技创新和新质生产力发展的战略部署。全年举办科普讲座不少于30场(其中专家讲座6次),承接前沿科技类大型临展23

三是科普与产业融合。结合实际工作,重点展示能源转型、智能制造、生态环保等领域的最新科技成果。同时,联合本地企业,共同开发互动体验展项,让公众在参与中感受科技的魅力,促进科技成果的普及与应用。

(二)聚焦服务能级,优化科普供给

一是突出场馆功能。科普工作的指导思想与全会精神一脉相承。科技馆将重点围绕本地战略性产业与前沿科技领域,着力推进前沿科技主题展览的开发、科技伦理教育体系的构建以及“科技+”特色教育活动的创新。通过将全会所部署的新质生产力、现代能源经济、绿色农牧业等重大科技发展成果,转化为通俗易懂的科普内容,旨在建设一个互动性强、叙事生动的未来科技体验区。目标为实现年度观众数量增长15%,青少年科学实践活动参与率突破80%,助力鄂尔多斯打造北疆科普示范城市。

二是精进教育课程为贯彻党的二十届四中全会“提升全社会文明程度”精神,科技馆对标国家课程标准,系统升级馆本课程体系。一方面,研发“未来科学家”系列课程,贯通基础科学至前沿科技;同时创新开发“科技+文化”特色融合课程。另一方面,策划举办“未来科技周”等年度品牌活动,有机融合那达慕、春节等传统节庆元素,以科技主题展览与科学秀等形式推广科普,通过升级科学实验室,配备先进软硬件,营造专业安全的实践环境,以系统课程、实践竞赛与团队协作相结合的方式,健全青少年创新人才早期发现与培养机制。

三是完善运营机制。通过季度问卷、访谈收集反馈,结合作品展示评估教育效果,统计参与人数、年龄分布等数据,动态调整活动安排与内容设计。构建“预约-参观-反馈”全周期服务体系,优化参观动线与接待流程,面向老年人开展智能技术科普,为特殊群体提供无障碍服务,畅通意见反馈渠道,打造市民满意的“科学文化服务平台”。

(三)拓展辐射范围,推动普惠共享

一是服务乡村振兴战略充分发挥“流动科技馆”和“科普大篷车”的基层服务功能,优化巡展内容,精准对接“科技赋能乡村振兴”战略需求。深入旗县乡村,围绕智慧农牧业、健康生活等重点领域开展实用技术科普服务,实现全市旗区、乡镇(街道)科普服务全覆盖。

二是深化馆校协同创新。新增签约学校20所,拓展合作形式,组织学生参与科技馆展品研发、科普活动策划等实践环节。推进“课后服务”科普内容供给改革,建立“馆校结合”科学教育实践基地。全年开展馆校合作活动不少于70场,惠及师生4万人次。提升“百嘎丽”四季主题科普活动品牌影响力,加强与市内外科普场馆、科研机构及企业的横向协作,探索与新型研发机构共建“科普实践点”,实现资源共享、活动联办,提升整体效能与区域影响力

三是创新科普传播模式。围绕鄂尔多斯能源革命、产业转型、绿色发展、科技创新等重点工作,加强线上科普平台建设,完善官方网站、微信公众号等信息发布机制,同步开展科普摄影比赛、科普征文等公众参与活动,提升科技馆社会关注度。

(四)激发队伍活力,夯实人才基础

通过内训外培、技能竞赛、课题研究等方式,着力培养一批“科学+教育+传播”复合型专业人才。加强与高校、科研院所合作,强化志愿者队伍,提升科普工作的权威性与前沿性。完善激励机制,建立以服务质量和科普成效为导向的评价标准鼓励员工创新创造,争取在国家级、自治区级科普赛事中取得更好成绩。

2026年是“十五五”规划的开局之年,市科技馆将胸怀“国之大者”,勇担时代使命,以更加坚定的政治立场、更加过硬的能力素质和更加严实的工作作风,将全会描绘的宏伟蓝图细化为科普为民的“施工图”和“实景画”。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

第三部分 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度收入、支出预算总计1799.13万元,与上年相比收、支预算总计各增加230.34万元,增长14.68%。其中:

(一)收入预算总计1799.13万元包括:

1.本年收入合计1785.57万元。

1)一般公共预算拨款收入1785.57万元,与上年相比增加228.27万元,增长14.66%。主要原因是我单位新引进在职人员6名,调入人员2名及2026年免费开放补助资金增加103万元

2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余13.56万元。与上年相比增加2.07万元,增18.02%。主要原因是2025年市科技馆免费开放补助资金结转至2026年,用于支付策划编创主题科普剧尾款。

(二)支出预算总计1799.13万元包括:

1.本年支出合计1799.13万元。

1科学技术支出1724.23万元,主要用于单位在职人员工资发放及项目资金支出。与上年相比增加204.61万元,增长13.46%。主要原因是2026年免费开放补助资金增加103万元及我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

2社会保障和就业支出43.19万元,主要用于单位在职人员机关养老保险补贴及退休人员退休费发放,与上年相比增加12.04万元,增长38.65%。主要原因是我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

3)卫生健康支出12.17万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴纳,与上年相比增加5.05万元,增长70.93%。主要原因是我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

4)住房保障支出19.54万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴纳,与上年相比增加8.63万元,增长79.10%。主要原因是我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

2.年终结转结余0.00万元,主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度收入预算总计1799.13万元,其中:

包括本年收入1785.57万元,上年结转结余13.56万元。其中:

本年一般公共预算收入1785.57万元,占99.25 %

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

本年事业收入0.00万元,占0.00%

本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%

本年上级补助收入0.00万元,占0.00 %

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

本年其他收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的一般公共预算收入13.56万元,占0.75%

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

上年结转结余的单位资金0.00万元,占0.00%

1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度支出预算总计1799.13万元,其中

基本支出277.57万元,占15.43%

项目支出1521.56万元,占84.57%

事业单位经营支出0.00万元,占0.00%

上缴上级支出0.00万元,占0.00%

对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心2026年度收、支总预算1799.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加230.34万元,增长14.68%主要原因是2026年免费开放补助资金增加103万元及我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1799.13万元,与上年相比增加230.34万元,增长14.68%。具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出年初预算数为1724.23万元,与上年相比增加204.61万元,增长13.46%。其中:

1.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算10万元,与上年相比增加10万元,增长100%。变动原因:2025年我单位党的建设、意识形态、改革调研经费计入此科目。

2.科学技术普及(款)科技馆站()年初预算1714.23万元,与上年相比增加206.10万元,增长13.67%。变动原因:主要原因是2026年免费开放补助资金增加103万元及我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出年初预算数为43.19万元,与上年相比增加12.04万元,增长38.65%。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算9.85万元,与上年相比增加2.48万元,增长25.18%。变动原因:2026年我单位退休人员增加2名,所以退休费增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算21.59万元,与上年相比增加8.35万元,增长63.07%,主要原因是:我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算10.80万元,与上年相比增长5.80万元,增长116.00%,主要原因是:2026年我职业年金做实方式由虚账改为实账,按月缴纳。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.94万元,与上年相比增加0.36万元,增长62.07%,主要原因是:我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出年初预算数为12.17万元,与上年相比增加5.05万元,增长70.93%。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算9.06万元,与上年相比增加1.94万元,增长27.25%变动原因我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.11万元,与上年相比增加1.29万元,增长70.88%变动原因:变动原因我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出年初预算数为19.54万元,与上年相比增加8.63万元增长79.10%。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算19.54万元,与上年相比增加8.63万元,增长79.10%。变动原因我单位新引进在职人员6名,调入人员2名人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算277.57万元,其中:

(一)人员经费244.83万元。主要包括:基本工资67.11万元、津贴补贴58.40万元、奖金15.64万元、绩效工资28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元、职业年金缴费10.80万元、住房公积金19.54万元职工基本医疗保险缴费9.06万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.94万元、对个人和家庭的补助10.33万元。

(二)公用经费32.74万元。主要包括:办公费2.74万元、印刷费0.84万元、邮电费0.70万元维修(护)费0.30万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出6.41万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占100 %;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10万元,比上年预增加3.56万元,增长55.28%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因我单位不涉及此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出10.00万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因我单位不涉及此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出10.00万元,比上年预算增加3.56万元,主要原因2026年公务用车运行维护费标准变动。

3.公务接待费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因2026年我单位不涉及此项内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度预算安排项目5个,项目预算总金额1521.56万元。其中,财政本年拨款金额1508万元,财政拨款结转结余13.56万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度机构运行经费预算支出0.00万元上年相比增加0.00万元,增长0.00%

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度政府采购支出预算总额1251.34万元,其中:拟采购货物支出15.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1235.84万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0 辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0台。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯科技馆(鄂尔多斯市科普网络信息服务中心)2026年度填报绩效目标的预算项目5个,公开项目5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1521.56万元,占全部项目预算的100%

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 郑越   联系电话:18810871927